技术管理规定TS16949

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1、ABC集团有限公司 技术性文件管理规范 文件编号:WI-S12-001 页数:6 / 6 发行日期:2009.4.15 版本:1.0 1 目的 1)明确所有定型产品应具备的技术文件,包括新设计开发定型产品和正常生产的定型产品 2)明确各技术文件的编制、审核、审批的职责和权限划分 3)明确各技术文件的发放范围 4)明确各技术文件应用的格式 2 范围 适用于公司所有产品的技术文件(包括设计文件、工艺文件)。 3 规范性引用文件 4 基本要求 4.1设计文件 4.1.1设计文件应全面表述产品的软硬件组成、型式、结构、接口、原理等设计信息以及在制造、验收

2、、使用、维护和修理时所必须的技术数据和说明。设计文件是产品研究、设计、试制与生产实践经验积累所形成的技术资料,为组织生产和使用产品提供基本依据。 4.1.2编制设计文件时,应根据产品的复杂程度、继承程度、生产批量、组织生产的方式以及试制与生产等特点确定其内容和组成。在满足组织生产和使用要求的前提下,按照少而精的原则编制设计文件。 4.1.3产品设计文件应准确、清晰,设计文件之间应协调一致。用不同媒体(如磁盘、纸)记录同一产品设计文件应标识相同的设计文件编号和名称。 4.1.4同一产品设计文件中的术语、符号、代号要前后统一,与其他有关标准一致。同一术语应始终表达同一概念,同一概念始终采用同

3、一术语。采用的术语尚无标准规定时,应给出定义或说明。 4.2工艺文件 4.2.1工艺文件是组织生产、指导生产,进行工艺管理、质量管理和经济核算等的主要技术依据。 4.2.2 影响电子产品可靠性的主要因素是设计质量和工艺水平,因此,应提高产品的可靠性设计(包括工艺设计)水平,工艺文件中的方法和过程应详实、具体、严密、可操作性强。 4.2.3工艺人员应根据市场、生产、质量部门对产品的反馈意见,采用先进、合理、科学的工艺技术改进提高生产工艺水平,适时修订工艺文件,提高产品的可靠性。 4.2.4工艺文件的编制要做到正确、完整、统一、清晰。 4.3采购标准和检验标准基本要求 4.3.1对于

4、产品中有特殊要求的关键件、外协件等均需编制采购标准/检验标准,对于通用件可只对同类元器件或同类原材料编制采购/检验标准。采购标准/检验标准可根据需要合并编制或分开编制。 4.3.2 对于机箱、面膜、包装箱/材料等以图样/简图提供技术要求的零部件,均以图样/简图作为采购标准,需另行编制相应的检验标准。 5 技术文件的成套性 5.1技术文件成套性包括设计文件成套性、工艺文件成套性。 5.1.1设计文件的成套性审查 提交成套性设计文件前,由产品部项目设计人员负责编制成套设计文件目录,经产品部项目负责人审核,由标准化进行设计文件的成套性审核。 5.1.2工艺文件的成套性审查 提

5、交成套性工艺文件前,由工艺部参与项目的工艺设计人员负责编制成套工艺文件目录,经工艺部负责人审核,由标准化进行工艺文件的成套性审核。 5.2产品的成套设计文件目录/成套工艺文件目录最后均由相应产品部负责人批准。 5.3所有技术文件都必须进行标准化审核。 5.4技术文件的成套性 序号 设计文件名称 产品 产品组成部分 编制(整理) 审核 标准化 批准 整机 部件 零 件 第一部分:设计文件(封面) 〇 — — 文件管理员 — — 产品部门负责人 成套设计文件目录 ● — — 产品部门人员 项目组负责人 标准化人员 产品部门负责人 1

6、 产品标准 ● — — 设计质控室 由设计开发、工艺、质量部门会签。 2 零件图 — — ● 结构设计人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 3 装配图 ● ● — 结构设计人员 产品部项目负责人 标准化人员 工艺部负责人 4 外形图 ● 〇 〇 结构设计人员 由项目管理员组织相关人员评审 5 原理图 ● ● — 产品部门人员 产品部门负责人 — 产品开发中心负责人 6 接线图 ● 〇 — 产品部门人员 产品部门负责人 — 产品开发中心负责人 7 印制板图 ● 〇 — 产品部门

7、/工艺部人员 产品部门相关人员 工艺部负责人进行工艺审核 产品部门负责人 8 其他图 〇 〇 — 产品部门人员 根据图的性质而定 9 信息处理流程图 ■ — — 产品部门人员 产品部门相关人员 — 产品部门负责人 10 程序(清单) ■ — — 产品部门人员 — — — 11 技术说明书 (产品较简单时可不编制) ● — — 产品部门人员 产品部门相关人员 — 产品部门负责人 12 使用说明书 ● — — 产品部门人员 产品部门相关人员 标准化人员 产品部门负责人 13 调试方法说明 〇

8、〇 — 产品部门人员 产品部门相关人员 — 产品部负责人 14 其它文件 〇 〇 — 产品部门人员 根据文件的性质而定 15 整机明细表 ● — — 产品部门人员 产品部门相关人员 标准化人员 产品部负责人 16 印制板套件明细表 — ● — 产品部门人员 产品部门相关人员 标准化人员 产品部负责人 17 各结构部件明细表 — ● — 产品部门人员 产品部门相关人员 标准化人员 产品部负责人 18 采购标准(关键外协件) — — ● 产品部门人员 产品部门相关人员 标准化人员 产品开发中心负责人

9、第二部分:工艺文件(封面) 〇 — — 文件管理员 — — 产品部负责人 成套工艺文件目录 ● — — 工艺部人员 产品部门相关人员 标准化人员 工艺部负责人 1 工艺流程图 ● 〇 — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 2 作业指导书(装配工序) ● ● — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 3 作业指导书(调试、出厂检验等工序) ● — — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 4 工艺说明 〇 〇 〇 工艺部人员 工艺部相关人员 标准

10、化人员 工艺部负责人 5 接线布线工艺卡 ● 〇 — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 6 检验标准(外购/外协件) — — ● 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 7 采购/检验标准(通用件) — — ● 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 8 过程检验标准 ● 〇 — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 9 成品检验标准 ● 〇 — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 10 表格(流程卡、检验记录表/报告

11、、合格证等) ● 〇 — 工艺部人员 — — — 11 材料消耗工艺定额明细表 ● 〇 — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 12 工时工艺定额明细表 ● 〇 — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 13 工艺装备明细表 〇 〇 — 工艺部人员 工艺部相关人员 标准化人员 工艺部负责人 注: 1“●”、“■”分别表示硬件、软件必须编制的文件。 2 “〇”、“□” 分别表示硬件、软件应根据产品的生产和使用的需要而编制的文件。 3 “—”表示无需编制、审核、审批或下发的文件。 4

12、 产品较简单时,可只编制使用说明书,而不编制技术说明书。 5.5以上所有技术文件由各产品部和工艺部在小批试制前,全部提交给标准化人员进行技术文件成套性审核,经产品部、工艺部负责人批准签署完整后交文件管理员存档,由文件管理员整理并下发相关部门和人员,指导生产。 5.6对于小批试制过程中需要修改的相关技术文件,由编制部门根据发现的问题对以上相关技术文件进行修改(按《技术文件控制程序》的规定),并重新提交到文件管理员处,文件管理员负责对原提交文件进行替换,保证整套技术文件的有效性。 6 技术文件的格式 6.1文字内容及表格形式技术文件一般采用A4图纸幅面及竖式格式(图样、简图及程序清单可根

13、据需要确定幅面)。 6.2未规定的其他设计文件格式,可根据需要确定。 6.3技术文件的格式要求 序号 设计文件名称 格 式 要 求 第一部分:设计文件(封面) 按附录1格式 成套设计文件目录 按附录2格式 1 产品标准 按GB/T 1.2规定 2 零件图 标题栏按图1格式(CAD文件) 3 装配图 标题栏、明细栏按图2格式(CAD文件) 4 外形图(布置图) 标题栏按图1格式(CAD文件) 5 原理图(功能板、整机) 标题栏按附录3(图3)格式(sch文件) 6 接线图 标题栏按附录3(图3)格式 7 印制板图 标题栏按附录4格式(p

14、cb文件) 8 其他图 根据图种确定 9 信息处理流程图 按附录5格式(word文档) 10 程序(清单) 封面按附录6格式(word文档) 11 技术说明书 选用GB/T 1.2格式 12 使用说明书 选用GB/T 1.2格式 13 调试方法说明 按附录5格式 14 其他文件 按附录5格式 15 整机明细表 按附录7格式 16 印制板套件明细表 按附录7格式 17 各结构部件明细表 按附录7格式 18 采购标准(关键外协件) 按附录20格式;对于外协变压器采用附录20A格式。可根据需要确定采购标准/检验标准合并编制或分开编制。

15、 19 副封面(供多页设计文件使用) 按附录6格式 第二部分:工艺文件(封面) 按附录8格式 成套工艺文件目录 按附录9格式 1 工艺流程图 按附录10格式 2 作业指导书(装配工序) 对于附有图样或简图的装配工序作业指导书,采用附录11A格式。 3 作业指导书(调试、出厂检验等工序) 文字内容、表格形式按附录11格式;对于附有图样或简图的作业指导书,可采用附录11A格式。 4 工艺说明 按附录12格式 5 接线布线工艺卡 按附录13格式 6 过程检验标准 文字内容、表格形式按附录14格式;对于附有图样或简图的检验标准,其幅面及格式可根据需要确

16、定。 7 成品检验标准 文字内容、表格形式按附录14格式;对于附有图样或简图的检验标准,其幅面及格式可根据需要确定。 8 表格 根据情况设计 9 材料消耗工艺定额明细表 按附录15格式 10 工时工艺定额明细表 按附录16格式 11 工艺装备明细表 按附录17格式 12 采购/检验标准(通用件) 按附录20格式,可根据需要确定采购标准/检验标准合并编制或分开编制。 13 检验标准(外购/外协件) 按附录21格式,可根据需要确定采购标准/检验标准合并编制或分开编制。 7 技术文件的发放、存档、作废、销毁、使用管理按《技术文件控制程序》执行。 8 技术文件的实施 生产人员应严格按照所下发的各技术文件进行操作,不得随意进行改动,如对技术文件内容存在疑问应及时向工艺人员询问。 9 技术文件的检查反馈 9.1工艺人员应对新下发的技术文件进行培训,解答操作人员的疑问,对培训内容做《培训记录》,对首批产品进行现场监督、指导。 9.2工艺人员应随时检查生产中的工艺执行情况,对违反工艺的操作应及时纠正;并形成检查报告,落实责任部门和整改完毕时间,工艺人员应在规定完成的时间进行检查,直至完全整改。

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